来源:证券之星公司公告
2026-04-24 23:29:33
宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。中审亚太具备专业胜任能力、独立性和执业资质,承担公司2025年度财务报告、内部控制审计及募集资金使用情况核查,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会审前、审中、审后与会计师事务所充分沟通,对其资质、独立性、审计计划、风险判断、审计调整等事项进行审查和监督,认为其能客观、公正履行审计职责。
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