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兆讯传媒: 国投证券关于兆讯传媒2025年度内部控制评价报告的核查意见内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 09:48:32

国投证券作为兆讯传媒的持续督导保荐机构,对兆讯传媒2025年度内部控制情况进行了核查。核查范围包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面,重点覆盖销售与收款、采购与付款、资金管理等高风险领域。公司按照内部控制规范体系,对财务报告与非财务报告内部控制缺陷进行了认定,报告期内未发现重大缺陷和重要缺陷。董事会认为公司于基准日已在所有重大方面保持了有效的内部控制。保荐机构认为公司法人治理结构健全,内部控制制度符合监管要求,内部控制评价报告反映了制度建设和运行情况。

证券之星资讯

2026-04-28

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