江苏亚星锚链股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请公证天业会计师事
务所(特殊普通合伙)
(以下简称“公证天业”)作为公司 2025 年度财务报告审
计机构、内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定,公司对会
计师事务 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下:
一、资质条件
会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、期
货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日,
转制为特殊普通合伙企业。
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌
截至 2025 年末,公证天业合伙人数量 56 人,注册会计师人数 312 人,签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172 人。
公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元,其中审计业务收入
户家数 80 家,审计收费总额 8,548.62 万元,上市公司主要行业包括制造业,信
息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,
科学研究和技术服务业等,其中本公司同行业上市公司审计客户 65 家。
二、执业记录
是否从事过 是否
人员性质 姓名 执业资格 从业经历
证券业务 兼职
市公司审计,2013 年开始在公证天业执业,
项目合伙 中国注册 2015 年开始为本公司提供审计服务;近三年
路凤霞 是 否
人 会计师 签署了芯朋微(688508)、航亚科技(688510)
年度审计报告,具有证券服务业务从业经验,
具备相应的专业胜任能力。
市公司及挂牌公司审计,2013 年开始在公证
签字注册 中国注册 天业执业,2013 年开始为本公司提供审计服
孙杰 是 否
会计师 会计师 务;近三年签署了联测科技(688113)、世纪
天源(831948)等审计报告,具有证券服务业
务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
始从事上市公司审计,2000 年 2 月开始在公
证天业执业,2025 年开始为本公司提供审计
质量控制 中国注册
王微 是 否 服务;近三年复核的上市公司有华光环能
复核人 会计师
(600475)、腾龙股份(603158)、华宏科技
(002645)等,具有证券服务业务从业经验,具
备相应的专业胜任能力。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次,监督管理措施 6 次、自律监
管措施 3 次、纪律处分 3 次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
管措施 4 次、纪律处分 3 次,15 名从业人员受到行政处罚各 1 次,1 名从业人员
受到行政处罚 2 次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年(最近三个完整自然年度及当
年)因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:在上海宏达新材料股
份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,公证天业被判定在 20%的范围内承担连
带赔偿责任。
三、质量管理水平
队进行了沟通,咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
公证天业制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,公证
天业就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无分歧意见。
括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部
复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执
行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、
财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
公证天业质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。公证
天业质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体
系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性
测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充
分、恰当地执行审计程序。
公证天业根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的
内部管理制度和政策,这些制度和政策构成公证天业完整、全面的质量管理体系。
执行。
四、总体评价
公证天业按照中国注册会计师执业准则等相关要求,审计了公司 2025 年财
务报表等相关文件及公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。在
执行审计工作的过程中,公证天业配备了经验丰富的专业团队,执行统一规范的
业务质量管理体系,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时,切实的履行了审计机构应尽职责。公司对公证天业的资质条件、
业务能力、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承
担能力水平等进行了严格的核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质
和专业能力,能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。
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