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迪贝电气: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-17 12:30:08

信永中和会计师事务所对浙江迪贝电气股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计结论认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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