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湖南投资: 湖南投资2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-04 01:15:36

中审众环会计师事务所对湖南投资集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限性,不能完全防止或发现错报。

证券之星资讯

2026-04-03

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