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尤洛卡: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-26 05:11:49

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,尤洛卡公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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