|

股票

弘元绿能: 2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-04-29 02:11:31

                   弘元绿色能源股份有限公司
                           内部控制审计报告
                           德皓内字[2026]00000109 号
     北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
         弘元绿色能源股份有限公司
           内部控制审计报告
          (截止 2025 年 12 月 31 日)
             目      录             页   次
一、   内部控制审计报告                     1-2
          内 部 控 制 审 计 报 告
                           德皓内字[2026]00000109 号
弘元绿色能源股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了弘元绿色能源股份有限公司(以下简称弘元绿能
公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》、
                            《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
                  第 1 页 
                          德皓内字[2026]00000109 号内部控制审计报告
  有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,弘元绿能公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部
  控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
  部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:
                                                   王翔
         中国ꞏ北京                中国注册会计师:
                                                  吉正山
                                二〇二六年四月二十八日

证券之星资讯

2026-04-28

首页 股票 财经 基金 导航