苏州市味知香食品股份有限公司
关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,苏
州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)对公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为
公证天业资质等方面合规有效,保持了良好的独立性,认真履职,勤勉尽责,
公允表达意见,具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)创
立于1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业
务审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙,注册地址为
无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生,截至2025年12月31日,合伙人数量
人数172人。公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元,其中审计
业务收入24,980.16万元,证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司
年报审计客户家数80家,审计收费总额8,548.62万元,上市公司主要行业包
括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境
和公共设施管理业,科学研究和技术服务业等,其中本公司同行业上市公司
审计客户65家。
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额
为 10,000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,相关职业保
险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年(最近三个完整自然年度
及当年)因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:在上海宏达新
材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,公证天业被判定在 20%的范围
内承担连带赔偿责任。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次,监督管理措施 6 次、自律
监管措施 3 次、纪律处分 3 次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
管措施 4 次、纪律处分 3 次,15 名从业人员受到行政处罚各 1 次,1 名从业人
员受到行政处罚 2 次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
(二)项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人:丁春荣
证天业执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计
报告有明志科技(688355)、天孚通信(300394)等,具有证券服务业务从业经
验,具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师:陆新涛
证天业执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计
报告有明志科技(688355),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任
能力。
项目质量控制复核人:吕卫星
吕卫星 1998 年 4 月成为注册会计师,1996 年开始从事上市公司审计,
核的上市公司有新美星(300509)、上能电气(300827)、津荣天宇(300988)等,
具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在
可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第六
次会议和 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财
务审计和内部控制审计机构。
三、2025 年年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年度报告工作要求,公证天业对公司 2025 年度财务报告
及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报
告;同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中,公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和
评价方法、年度审计重点、审计调整事项、审计意见等与公司管理层、审计委
员会进行了沟通,审计过程中勤勉尽责、具备专业胜任能力。审计行为规范有
序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四、公司对会计师事务所履职的评估情况
经评估,公司认为,公证天业作为公司 2025 年度的审计机构,其在履职过
程中坚持独立审计原则,认真履职,勤勉尽责,按时完成了公司 2025 年年度审
计相关工作,出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成
果。
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