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永辉超市: 永辉超市股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况报告

来源:证券之星

2026-04-16 21:11:32

                永辉超市股份有限公司
   永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)聘请安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)作为公司 2025 年度财务报表和内部控
制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管
理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规
的要求,公司对安永华明 2025 年度履职情况进行了评估,具体情况汇报如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
   机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:1992 年 9 月
   组织形式:特殊普通合伙企业
   注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
   执行事务合伙人:毛鞍宁
   历史沿革:2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。
   业务资质:具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控
制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司
事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。
   (二)续聘会计师事务所履行的程序
《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案,公司审计委员会同意续聘安永华
明会计师事务所为公司 2025 年度审计机构并将该议案提交董事会审议,该议案
后经 2025 年 4 月 24 日第六届董事会第二次会议及 2025 年 5 月 20 日 2024 年
年度股东大会审议通过。
   二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
  经评估,近一年安永华明会计师事务所资质等方面合规有效,履职能够保持
独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
  遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,安永华明会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
进行了审计,同时对公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况
等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,安永华明会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务
状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公司按照相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明会计师事务所出具了标准无
保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,安永华明会计师事务所就会计师事务所和相关审
计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和
治理层进行了充分沟通。
  三、总体评价
  经公司评估和审查后,认为安永华明会计师事务所在公司 2025 年年报审计
过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素
质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
                             永辉超市股份有限公司董事会
                                  二〇二六年四月十七日

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2026-04-16

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