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三房巷: 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-29 06:41:22

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会就北京德皓国际会计师事务所对公司2025年度财务报告出具无法表示意见审计报告及否定意见内部控制审计报告所涉事项作出说明。主要涉及关联方应收账款余额356,066.30万元,坏账准备计提不足风险;控股股东股权冻结可能引发控制权变更;公司为控股股东提供6亿元担保未确认预计负债。内部控制方面存在对关联方销售与应收账款管理失控等重大缺陷。董事会承认问题并提出整改措施,包括加强应收款清收、督促关联方还款、完善内控体系、强化合规培训等。

证券之星资讯

2026-04-28

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