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上海雅仕: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-29 07:32:58

容诚会计师事务所对上海雅仕投资发展股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,上海雅仕在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。

证券之星资讯

2026-04-28

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