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三和管桩: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-29 04:12:53

广东三和管桩股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》等要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷与重要缺陷,在所有重大和重要方面保持了有效的内部控制。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的事项。报告涵盖内部控制环境、业务活动控制、内部监督与风险评估机制等内容。

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