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上工申贝: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度内部控制出具的审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-28 13:49:08

立信会计师事务所对上工申贝(集团)股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限性,审计结果对未来内部控制有效性的推测具有风险。

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