来源:证券之星公司公告
2026-04-24 15:28:33
致同会计师事务所对四川港通医疗设备集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。会计师事务所的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见。
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