来源:证券之星公司公告
2026-04-24 12:02:38
大华会计师事务所对大商股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项审计报告。经审计,截至2025年12月31日,公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性资金往来,主要为销售商品、预付货款及团购卡等事项。公司与子公司之间存在非经营性资金往来,主要为内部借款、应收股利及股权转让款等。汇总表所载内容与财务报表相关内容核对一致,未发现重大不一致情形。
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