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大商股份: 大商股份有限公司内部控制审计报告(大华内字[2026]0011000073号)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 12:02:08

大华会计师事务所对大商股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,大商股份在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。报告还指出内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

证券之星资讯

2026-04-24

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