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宋城演艺: 内部审计工作制度(2026年4月)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 16:01:36

宋城演艺发展股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保障公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率。审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,定期报告审计情况,并对内部控制有效性进行评估。制度适用范围包括公司各部门、控股子公司及具有重大影响的参股公司。

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