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普利特: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 11:55:46

众华会计师事务所对上海普利特复合材料股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,公司董事会出具了2025年度内部控制自我评价报告,确认于基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,且评价期内未发生影响内部控制有效性的因素。

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