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创力集团: 创力集团2025年内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 05:09:27

上海创力集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均超过97%。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致。

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