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瑞达期货: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 07:04:13

瑞达期货股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司总部、分支机构及主要子公司,涉及组织架构、资金活动、经纪业务、资产管理、关联交易、财务报告等重点领域。针对发现的一般缺陷,如部分贸易业务收入核算不规范、外部信息系统管控不到位等问题,公司已完成整改。

证券之星公司公告

2026-04-03

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