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豪鹏科技: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 14:27:27

信永中和会计师事务所对深圳市豪鹏科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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2026-04-03

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