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华电国际: 2025年内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-27 15:31:53

华电国际电力股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比分别为84.46%和77.4%。公司本年内控执行良好,下一年度将持续改进内控工作。

证券之星资讯

2026-03-27

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