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中国国航: 中国国际航空股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-27 15:29:24

毕马威华振会计师事务所对中国国际航空股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,中国国航于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-03-27

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