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普源精电: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于普源精电的内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-25 22:26:50

德勤华永会计师事务所对普源精电科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,普源精电在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,以及董事会对建立健全和有效实施内部控制的责任。

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