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广联达: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-23 21:42:50

立信会计师事务所对广联达科技股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,广联达按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告同时指出,内部控制存在固有局限性,不能完全防止或发现错报。

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2026-03-23

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