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密封科技: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-23 21:40:57

大信会计师事务所对烟台石川密封科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关规定,审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-03-23

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