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*ST宁科: *ST宁科2024年12月31日内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-15 09:55:35

宁夏中科生物科技股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告显示,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了公司财务报告内部控制的有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。

审计结果显示,公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。然而,在非财务报告内部控制方面存在重大缺陷:信息披露方面,2024年度因未按规定及时披露重大债务、银行账户冻结、子公司业务停顿及2022年年报虚假记载等问题,违反了《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》,公司及相关人员受到宁夏证监局警告和罚款处罚;资产管理方面,2023年11月,中科新材将364套房产产权迁移至石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业,但截至报告日,上述房产产权尚未迁回,账面价值2,375.85万元的固定资产和2,780.46万元的投资性房地产产权证书持有人仍为正兴成。信永中和会计师事务所提醒报告使用者注意相关风险。

证券之星资讯

2025-03-14

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