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容大感光: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星

2026-04-28 00:17:01

         深圳市容大感光科技股份有限公司
          会计师事务所履职情况评估报告
  深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中兴华会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)作为公司 2025 年度年报审计机构。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华 2025
年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
  一、会计师事务所基本情况
  (一)资质条件
  会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
  注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
  首席合伙人:李尊农
  (二)聘任会计师事务所履行的程序及说明
  公司于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了
《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。该议案经 2025
年第二次临时股东会审议通过。公司审计委员会对上述议案发表了同意意见。
  鉴于前任会计师事务所已经连续为公司提供审计服务超过 10 年,经综合考
虑公司现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需要,根据公司《会
计师事务所选聘制度》等有关规定,聘任中兴华为公司 2025 年度审计机构,公
司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通,各方均已明确知悉本次
变更事项并确认无异议。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  (一)年审期间出具报告总体情况
  中兴华按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司
计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况执行了相关工作,并出具了专项报告。
  (二)人力及其他资源配备情况
  中兴华会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间,配备了专属审计
工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师
专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计
人员担任。
  (三)审计工作方案及其实施
情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单
位的审计重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得
税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。中兴华制定了详细的审计计划与
时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年度报告
披露时间要求。
  在审计过程中,中兴华制定并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行
了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计
范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、总体评价
  经评估,公司董事会认为,中兴华在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、
公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成
了公司 2025 年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。
    深圳市容大感光科技股份有限公司
                    董事会

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2026-04-27

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