|

股票

中国电建: 中国电力建设股份有限公司2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-04-24 06:34:33

中国电力建设股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZG11279 号
           内部控制审计报告
                       信会师报字[2026]第 ZG11279 号
中国电力建设股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称贵公司)
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是贵公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
立信会计师事务所   中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
           中国注册会计师:
 中国·上海     2026 年 4 月 22 日

证券之星

2026-04-24

证券之星资讯

2026-04-24

首页 股票 财经 基金 导航