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友发集团: 友发集团对2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星

2026-04-23 08:07:30

         天津友发钢管集团股份有限公司
     对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
  天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所
       (以下简称“立信”)为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部
(特殊普通合伙)
控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定,公司对立信会计师事务
所 2025 年度履职情况评估如下:
 一、2025 年度会计师事务所的基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网
络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)
注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名,是国内最具
综合实力的会计师事务所之一。
  二、2025 年度会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年度报告的工作安排,立信对公司 2025 年度财务报告及
资金存放与实际使用情况,控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况等
进行核查并出具了专项报告或专项说明。
  在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所和相关审计人员的独立性、审
计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、董事会审计委员会等
相关人员进行了沟通,同时针对公司的审计需求及实际情况制定相应的审计工作
方案,并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各项工作。
  经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规
定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留
意见的审计报告。
  三、总体评价
  公司认为立信会计师事务所在为公司提供的审计服务中,严格按照国家有关
规定以及职业规范的有关要求开展工作,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质,服务质量和工作效率均符合标准。具备为公
司提供审计服务所需的独立性和审计业务资质,勤勉尽责的履行责任和义务,按
时完成了公司 2025 年度审计相关工作,审计行为规范有序,做到客观、公正地
反映了公司实际经营状况,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                           天津友发钢管集团股份有限公司

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