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怡 亚 通: 2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-04-17 00:51:15

   深圳市怡亚通供应链股份有限公司
           内部控制审计报告
          政旦志远内字第 260000031 号
政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)
  Zandar Certified Public Accountants LLP
       深圳市怡亚通供应链股份有限公司
           内部控制审计报告
          (截止 2025 年 12 月 31 日)
          目      录                页 次
一、   内部控制审计报告                     1-2
                      地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
                      电 话:+86-755-88605026
                      www.zdcpa.com
          内 部 控 制 审 计 报 告
                         政旦志远内字第 260000031 号
深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称怡
亚通公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》
                           、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,怡亚通公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
                        政旦志远内字第 260000031 号内部控制审计报告
 控制。
政旦志远(深圳)会计师事务所
                  中国注册会计师:
   (特殊普通合伙)
                                        柯敏婵
       中国·深圳      中国注册会计师:
                                        王培芳
                        二〇二六年四月十五日
                 第 2页

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2026-04-16

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