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哈焊华通: 2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-04-01 19:22:50

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司
    内部控制审计报告
                内部控制审计报告
                                   XYZH/2026BJAA4B0142
                           哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司
哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司董事会:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称哈焊华通公司)2025 年 12 月 31 日财
务报告内部控制的有效性。
  一、 企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》 、
                 《企业内部控制应用指引》 、
                              《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是哈焊华通公司董事
会的责任。
  二、 注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、 内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、 财务报告内部控制审计意见
  我们认为,哈焊华通公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
               审计报告(续)              XYZH/2026BJAA4B0142
                          哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司
  (此页为内部控制审计报告签字页)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:
                         中国注册会计师:
      中国 北京              二○二六年三月三十一日

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