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兆威机电: 内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-03-31 04:56:03

深圳市兆威机电股份有限公司
信会师报字[2026]第 ZI10091 号
        深圳市兆威机电股份有限公司
           (截止 2025 年 12 月 31 日)
              目    录               页 次
一、   内部控制审计报告                       1-2
二、   事务所及注册会计师执业资质证明
          深圳市兆威机电股份有限公司
                              信会师报字[2026]第 ZI10091 号
深圳市兆威机电股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“兆威机
电”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是兆威机电董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,兆威机电于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师:
                             中国注册会计师:
         中国·上海               2026 年 3 月 30 日

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2026-03-31

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