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博雅生物: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-03-20 20:16:22

                                               毕马威华振会计师事务所
                                               (特殊普通合伙)
                                               中国北京
                                               东长安街 1 号
                                               东方广场毕马威大楼 8 层
                                               邮政编码:100738
                                               电话 +86 (10) 8508 5000
                                               传真 +86 (10) 8518 5111
                                               网址 kpmg.com/cn
                                内部控制审计报告
                                            毕马威华振审字第 2603341 号
 华润博雅生物制药集团股份有限公司全体股东:
       按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
 计了华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年 12 月 31
 日的财务报告内部控制的有效性。
       一、 企业对内部控制的责任
       按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会
 的责任。
       二、 注册会计师的责任
       我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
       三、 内部控制的固有局限性
       内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                                第 1页,共 2页
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
               内部控制审计报告(续)
                              毕马威华振审字第 2603341 号
  四、 财务报告内部控制审计意见
  我们认为,贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:
                              孙文举
                              李源承
  中国   北京                     2026 年 3 月 20 日
                  第 2页,共 2页

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