(原标题:重庆银行(01963.HK)2025年度内部控制审计报告发布)
金吾财讯|重庆银行(01963.HK)于2026年3月24日发布了2025年度内部控制审计报告。该报告由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具,审计了重庆银行截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
报告中指出,按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,重庆银行在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
报告还提到,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
重庆银行的执行董事包括杨秀明先生、高嵩先生及侯曦蒙女士,非执行董事包括黄汉兴先生、郭喜乐先生、吴珩先生、付巍先生、周宗成先生及余华先生,独立非执行董事包括朱燕建先生、刘瑞晗女士、汪钦琳女士、曾宏先生及陈凤翔先生。
此次内部控制审计报告的发布,进一步展示了重庆银行在内部控制和风险管理方面的努力和成果,为股东和投资者提供了更为透明和可靠的财务信息。}