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华大海天: 内部控制鉴证报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-08-13 22:15:02

天健会计师事务所对杭州华大海天科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能。该审计报告出具日期为2026年3月19日。

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