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康美特: 内部控制鉴证报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-06-26 00:24:12

容诚会计师事务所对北京康美特科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计结果显示,康美特在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。

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