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康欣新材: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-05-01 08:28:35

康欣新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及主要子公司,涵盖公司治理、资金管理、采购销售、生产仓储、研发、合同、工程、关联交易、对外担保、信息披露等重点业务和事项。公司未发现内部控制重大缺陷,且自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。同时,公司收到会计师事务所对2025年度财务报告的保留意见审计报告,涉及2016至2021年历史财务数据问题,因原始资料不完整及原实控人未配合,无法追溯调整。

证券港股公告摘要

2026-05-01

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