来源:证券之星公司公告
2026-05-01 04:16:09
天合光能股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告披露,审计委员会由赵春光、黄宏彬、陈爱国三位成员组成,全年召开7次会议,审议了年度审计计划、财务报告、内部控制评价、募集资金使用、续聘审计机构等事项。委员会监督评估外部审计机构工作,指导内部审计,审阅财务报告,评估内部控制有效性,协调内外部沟通,并代行监事会职权。报告认为公司财务报告真实准确完整,内控体系符合监管要求。
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