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三晖电气: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-29 18:24:39

众华会计师事务所对郑州三晖电气股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会确认,截至内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计意见与公司评价结论一致。评价范围覆盖公司及下属全资、控股子公司,涵盖主要业务和高风险领域,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。

证券之星公司公告

2026-04-30

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2026-04-30

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