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华秦科技: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2025年12月31日内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-28 15:16:52

我们审计了陕西华秦科技实业股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们认为,华秦科技公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

证券之星资讯

2026-04-28

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