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迪阿股份: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-28 02:36:21

德勤华永会计师事务所对迪阿股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,迪阿股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及审计责任范围。

证券之星资讯

2026-04-27

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