|

股票

豪美新材: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 15:54:35

容诚会计师事务所对广东豪美新材股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和执业准则,审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限性,审计结果对未来内部控制有效性的推测存在一定风险。

证券之星资讯

2026-04-27

首页 股票 财经 基金 导航