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创识科技: 立信会计师事务所关于福建创识科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 15:42:50

立信会计师事务所对福建创识科技股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。

证券之星资讯

2026-04-27

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