来源:证券之星公司公告
2026-04-27 13:11:25
大华会计师事务所对润建股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和准则,审计意见认为,润建股份在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立并有效实施的财务报告内部控制。同时,报告指出内部控制存在固有局限性,不能完全防止或发现错报。
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