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广弘控股: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 14:23:19

华兴会计师事务所对广东广弘控股股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和执业准则,审计结果显示,广弘控股在该日期按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为其内部控制体系运行有效。

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