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汽轮科技: 2025年内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 11:57:38

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围覆盖公司各职能部门及全部控股子公司,资产和营业收入占比均为100%。致同会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

证券之星公司公告

2026-04-27

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