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观想科技: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 09:16:53

四川观想科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额93.43%,营业收入占比99.39%。重点涵盖组织架构、资金活动、采购、销售、财务报告、合同管理等领域。2025年度存在业绩预告披露不准确情形,已更正并整改,未发现其他重大事项。

证券之星资讯

2026-04-29

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