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科蓝软件: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 05:46:49

中兴华会计师事务所对北京科蓝软件系统股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时提醒,2024年度控股股东曾通过预付账款形式非经营性占用资金,且未及时披露,反映出在资金管理、关联方交易及信息披露方面的内部控制存在缺陷。截至2025年12月,占用资金已归还,相关资金往来已履行审批程序并披露。该事项不影响审计意见。

证券之星公司公告

2026-04-27

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