来源:证券之星公司公告
2026-04-27 01:04:32
中喜会计师事务所对博纳影业集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计意见认为,博纳影业公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时指出了内部控制的固有局限性。
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